Auditoría Interna
La Auditoría Interna del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), les ofrece una cordial bienvenida a este sitio.
De acuerdo con las Normas de Auditoría Interna para el Sector Público “la auditoría es un proceso sistemático, independiente y profesional para obtener y evaluar objetivamente evidencia en relación con hechos y eventos de diversa naturaleza, comprobar su grado de correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y comunicar los asuntos determinados, así como las conclusiones y disposiciones o recomendaciones a la respectiva Administración, con el fin de mejorar la gestión y la toma de decisiones y fortalecer el marco de responsabilidades.”.
Contribuye a que la institución alcance sus objetivos, al evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos institucionales. Además, la auditoría interna le proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la Junta Directiva y de la Administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.
Misión
Somos un órgano de fiscalización interna que en forma independiente, oportuna y profesional presta un servicio de asesoría y aseguramiento, al proveer a la Junta Directiva y a la ciudadanía en general una garantía razonable de que la actuación del jerarca y del resto del personal se realiza con apego al marco legal y técnico, conforme a las sanas prácticas del control interno en aras de que la administración alcance los objetivos institucionales de manera eficaz, eficiente y transparente.
Visión
Ser un órgano fiscalizador y asesor, independiente y objetivo, conformado por un grupo de profesionales comprometidos con una gestión eficiente y oportuna, que brinde un servicio profesional de aseguramiento con altos estándares de calidad y productividad, agregando valor a las actividades desarrolladas por la administración activa, mediante la práctica de un enfoque sistémico y de fiscalización de los procesos de administración del riesgo, del control y de dirección.
Valores
- Objetividad: En el cumplimiento de nuestras funciones actuamos apegados a la normativa que regula la profesión y con independencia de valoraciones subjetivas o personales.
- Compromiso: Damos el mejor esfuerzo en el desempeño de las funciones, aplicando nuestros conocimientos, aptitudes y experiencia, con responsabilidad y lealtad en las relaciones con las partes interesadas.
- Independencia: Somos autónomos en el ejercicio de la labor de auditoría, evitando conflictos de intereses que puedan llevar a comprometer la credibilidad y confianza en nuestra función.
- Respeto: Valoramos las diferencias individuales en ideas, criterios, concepciones y pensamientos, en los Servicios de Auditoría Interna.
- Transparencia: Promovemos una cultura organizacional orientada a la rendición de cuentas en apego al marco normativo.
Objetivos Estratégicos
- Fiscalizar que la administración mantenga una cultura de auto control que garantice la correcta utilización de los recursos públicos asignados
- Fortalecer la gestión institucional manteniendo e incentivando la confianza de la administración activa en la función fiscalizadora
- Desarrollar acciones para implementar procesos de actualización permanente en técnicas modernas que permitan mejorar la labor fiscalizadora
- Desarrollar acciones para evaluar el sistema de valoración de riesgos implantado por la administración, su seguimiento y las medidas adoptadas para minimizarlos
SERVICIOS DE AUDITORÍA
Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos.
Servicios de Auditoría:
- Financiera
- Operativa
- De carácter especial
- De tecnologías de la información
Servicios Preventivos:
- Asesoría
- Advertencias
- Autorización sobre la apertura y cierre de libros
Atención de Denuncias:
- Denunciantes internos
- Denunciantes particulares
ORGANIZACIÓN
La Auditoría Interna está a cargo de la Licda. María Auxiliadora Chaves Campos, MBA, Auditora General, y cuenta con un equipo profesional de auditores conformado de la siguiente forma: